积极组织内部审计 发挥内控合规效能
为防范经营风险和财务风险,促进企业健康发展,近日,内控合规部对集团公司财务部进行了内部审计,对集团公司本部及各子公司近两年的账务做了合规审查。针对审查过程中发现的问题和不足,提出意见和建议,并督促财务部积极进行整改落实。
对于新成立的内控合规部来说,这是第一次对内部财务进行审计,通过本次审计,提高了部门员工对集团公司及各子公司的业务的认识,进一步了解了业务部门在实操中的工作流程,及时掌握工作中易出现的问题,提出解决方案。
(合规部 刘晓昕)
为防范经营风险和财务风险,促进企业健康发展,近日,内控合规部对集团公司财务部进行了内部审计,对集团公司本部及各子公司近两年的账务做了合规审查。针对审查过程中发现的问题和不足,提出意见和建议,并督促财务部积极进行整改落实。
对于新成立的内控合规部来说,这是第一次对内部财务进行审计,通过本次审计,提高了部门员工对集团公司及各子公司的业务的认识,进一步了解了业务部门在实操中的工作流程,及时掌握工作中易出现的问题,提出解决方案。
(合规部 刘晓昕)